增值税专用发票冲红流程及操作方法

增值税专用发票冲红流程及操作方法

爱问经验方法/步骤

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点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”,如下

[图]2/11

如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”如下

[图][图]3/11

按实际情况填写信息表中相应内容,如下

[图]4/11

点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”,如下

[图]5/11

选中刚开具的信息表,点“上传”,稍后点“下载”,获取信息表编号(16位数字),如下

[图]6/11

将获取到的信息表编号(16位数字)告之销货方企业

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销方企业,点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”

[图]8/11

点击“下载”,如下

[图]9/11

如实选择相应条件,选好后,点“确定”,如下

[图]10/11

在下载的信息表列表中,双击选择本次所需的信息表

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选择后,信息表中内容自动填写在红字专用发票中(此时不要对调出的内容做任何修改)。如下

[图]

注意事项

红字专用发票不需要认证

2. 如出现无法下载信息表的情况,此时,在断网状态下,选择“手工开具”即可

编辑于2019-09-29,内容仅供参考并受版权保护

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